| PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN BLITAR | ||||||||||||||||||||||||
| Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GARUM | ||||||||||||||||||||||||
| No. | Permasalahan | Sasaran | Indikator Sasaran (impact) | Data Kinerja Terkini (baseline data) 2016 | Rencana Kinerja | Program / Kegiatan | Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (output) | Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (2016) | Rencana Kinerja | |||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1. | Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran | Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan | 50% | 76% | 82% | 88% | 95% | 86% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran | 70% | 445.282 | 80% | 455.282 | 85% | 460.000 | 90% | 465.000 | 95% | 470.000 | 100% | 475.000 | |
| Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran | Tersedianya Administrasi Perkantoran | 1 Th | 445.282 | 1 Th | 455.282 | 1 Th | 460.000 | 1 Th | 465.000 | 1 Th | 470.000 | 1 Th | 475.000 | |||||||||||
| 2. | Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor | 70% | 3.472.147 | 80% | 3.482.147 | 85% | 3.490.000 | 90% | 3.495.000 | 95% | 3.500.000 | 100% | 3.550.000 | |||||||||
| Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi | 1 Th | 3.472.147 | 1 Th | 3.482.147 | 1 Th | 3.490.000 | 1 Th | 3.495.000 | 1 Th | 3.500.000 | 1 Th | 3.550.000 | |||||||||||
| 3. | Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu | 81 % | 12.152 | 86 % | 22.152 | 91 % | 32.152 | 94 % | 33.850 | 98 % | 37.400 | 0% | 37.950 | |||||||||
| Penyusunan LAKIP | Tersusunnya Dokumen Lakip SKPD | 1 dok | 9.427 | 1 dok | 10.000 | 1 dok | 10.500 | 1 dok | 11.000 | 1 dok | 11.500 | 1 dok | 12.000 | |||||||||||
| Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan | Tersusunnya Dokumen laporan keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan SKPD | 24 dok | 2.725 | 24 dok | 2.775 | 24 dok | 2.800 | 24 dok | 2.850 | 24 dok | 2.900 | 24 dok | 2.950 | |||||||||||
| Penyusunan LPPD SKPD | Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD | 1 dok | – | 1 dok | 6.000 | 1 dok | 7.000 | 1 dok | 8.000 | 1 dok | 9.000 | 1 dok | 9.000 | |||||||||||
| Penyusunan LPSE SKPD | Terlaksananya penyusunan LPSE SKPD | 2 keg | – | 2 keg | 4.000 | 2 keg | 5.000 | 2 keg | 6.000 | 2 keg | 7.000 | 2 keg | 7.000 | |||||||||||
| Penyusunan SOP SKPD | Tersusunnya Dokumen SOP SKPD | 2 dok | – | 2 dok | 4.000 | 2 dok | 5.000 | 2 dok | 6.000 | 2 dok | 7.000 | 2 dok | 7.000 | |||||||||||
| 4. | Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan | Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu | 70% | 29.056 | 75% | 30.000 | 80% | 35.000 | 85% | 40.000 | 95% | 45.000 | 100% | 50.000 | |||||||||
| Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan | Terselenggaranya musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan | 13 Kali | 29.056 | 13 Kali | 30.000 | 13 Kali | 35.000 | 13 Kali | 40.000 | 13 Kali | 45.000 | 13 Kali | 50.000 | |||||||||||
| 5. | Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu | Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu | 0% | – | 80% | 17.500 | 85% | 20.000 | 90% | 22.500 | 95% | 25.000 | 100% | 25.000 | |||||||||
| Penyusunan Renstra dan Review Renstra SKPD | Tersusunnya Dokumen Renstra dan Review Renstra SKPD | 1 dok | – | 1 dok | 8.000 | 1 dok | 9.000 | 1 dok | 10.000 | 1 dok | 11.000 | 1 dok | 11.000 | |||||||||||
| Penyusunan Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD | Tersusunnya dokumen Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD | 6 dok | – | 6 dok | 8.000 | 6 dok | 9.000 | 6 dok | 10.000 | 6 dok | 11.000 | 6 dok | 11.000 | |||||||||||
| Perjanjian Kinerja SKPD | Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD | 1 dok | – | 1 dok | 1.500 | 1 dok | 2.000 | 1 dok | 2.500 | 1 dok | 3.000 | 1 dok | 3.000 | |||||||||||
| 6 | Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa | Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa | Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku | 60% | 4.375 | 65% | 4.475 | 75% | 4.500 | 85% | 4.550 | 95% | 4.600 | 100% | 4.650 | |||||||||
| Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes | Terlaksananya Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes | 8 desa | 4.375 | 8 desa | 4.475 | 8 desa | 4.500 | 8 desa | 4.550 | 8 desa | 4.600 | 8 desa | 4.650 | |||||||||||
| Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | 1 kali | – | 5 kali | 25.000 | 5 kali | 30.000 | 5 kali | 35.000 | 5 kali | 40.000 | 5 kali | 45.000 | |||||||||||
| 7. | Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu | 1 dok | – | 65% | 10.000 | 75% | 15.000 | 85% | 20.000 | 95% | 25.000 | 100% | 30.000 | |||||||||
| Pembuatan absensi elektronik | Terwujudnya pengadaan mesin absensi elektronik | 1 Unit | – | 1 Unit | 15.000 | |||||||||||||||||||
| 8. | Belum optimalnya peran serta lembaga masyarakat yang ada | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan | 17% | 59% | 63% | 71% | 79% | 88% | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan | Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan | 60% | 186.862 | 0% | 193.612 | 0% | 204.000 | 0% | 214.500 | 0% | 225.000 | 0% | 235.500 | |
| Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika | Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 140.112 | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 145.112 | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 150.000 | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 155.000 | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 160.000 | 32 kali (8 desa, 4 kali rapat) | 165.000 | |||||||||||
| 9. | Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah | Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 43.850 | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 45.000 | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 50.000 | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 55.000 | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 60.000 | 36 kali ( 2 kali ledang X 12 desa/kel , 4 kali rapat, 12 x monev | 65.000 | |||||||||
| 10. | Belum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan | Monitoring dan evaluasi desa/kelurahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi desa/kelurahan | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 2.900 | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 3.500 | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 4.000 | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 4.500 | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 5.000 | 16 kali ( 8 desa X 2 keg ) | 5.500 | |||||||||
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan | 0% | – | 65% | 20.000 | 70% | 25.000 | 80% | 30.000 | 90% | 35.000 | 100% | 40.000 | |||||||||||
| 11. | Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat | Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa | Terlaksananya Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa | 1 kali | – | 1 kali | 20.000 | 1 kali | 25.000 | 1 kali | 30.000 | 1 kali | 35.000 | 1 kali | 40.000 | |||||||||
| Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan | IHM & IKM atas pelayanan kecamatan | 0% | – | 65% | 32.000 | 70% | 39.000 | 80% | 46.000 | 90% | 53.000 | 100% | 60.000 | |||||||||||
| 12. | Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan | Pengelolaan website kecamatan | Terlaksannya Pengelolaan website kecamatan | 2 web | – | 2 web | 6.000 | 2 web | 7.000 | 2 web | 8.000 | 2 web | 9.000 | 2 web | 10.000 | |||||||||
| Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa | Tersusunnya profil kecamatan, kelurahan dan desa | 1 dok | – | 1 dok | 20.000 | 1 dok | 25.000 | 1 dok | 30.000 | 1 dok | 35.000 | 1 dok | 40.000 | |||||||||||
| Pengelolaan layanan kecamatan elektronik | Terlaksananya Pengelolaan layanan kecamatan elektronik | 2 software | – | 2 software | 6.000 | 2 software | 7.000 | 2 software | 8.000 | 2 software | 9.000 | 2 software | 10.000 | |||||||||||
| Program Peningkatan Pelayanan Perijinan | Prosentase pengajuan ijin yang diproses | 0% | – | 65% | 6.000 | 70% | 7.000 | 80% | 8.000 | 90% | 9.000 | 100% | 10.000 | |||||||||||
| Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan | Terlaksananya Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan | 60 ijin | – | 60 ijin | 6.000 | 60 ijin | 7.000 | 60 ijin | 8.000 | 60 ijin | 9.000 | 60 ijin | 7.200 | |||||||||||
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Prosentase lembaga sosial yang aktif | 0% | – | 65% | 110.800 | 70% | 120.800 | 80% | 130.800 | 90% | 140.800 | 100% | 150.800 | |||||||||||
| 13. | Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif | Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan | Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 80.800 | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 80.800 | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 80.800 | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 80.800 | 8 kali (2 rapat x 4 lembaga) | 80.800 | ||||||||||
| Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan | Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan | 3 kali | – | 3 kali | 15.000 | 3 kali | 20.000 | 3 kali | 25.000 | 3 kali | 30.000 | 3 kali | 35.000 | |||||||||||
| Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan | 6 kali | 6 kali | 15.000 | 6 kali | 20.000 | 6 kali | 25.000 | 6 kali | 30.000 | 6 kali | 35.000 | ||||||||||||
| 14. | Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | Prosentase PKK Aktif | 75% | 11.630 | 80% | 12.000 | 85% | 12.500 | 90% | 13.000 | 95% | 13.500 | 100% | 14.000 | |||||||||
| Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan | Terlaksannya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan | 24 kali | 11.630 | 24 kali | 12.000 | 24 kali | 12.500 | 24 kali | 13.000 | 24 kali | 13.500 | 24 kali | 14.000 | |||||||||||
| 15 | Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan | Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat | Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan | 0% | – | 65% | 50.000 | 70% | 55.000 | 80% | 60.000 | 90% | 65.000 | 100% | 70.000 | |||||||||
| Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat | Terlaksananya Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat | 20 keg | – | 20 keg | 50.000 | 20 keg | 55.000 | 20 keg | 60.000 | 20 keg | 65.000 | 20 keg | 70.000 | |||||||||||
| 16. | Belum optimalnya sosialisasi perda | Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat | 0% | – | 65% | 20.000 | 70% | 25.000 | 80% | 30.000 | 90% | 35.000 | 100% | 40.000 | |||||||||
| Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 12 kali | – | 12 kali | 20.000 | 12 kali | 25.000 | 12 kali | 30.000 | 12 kali | 35.000 | 12 kali | 40.000 | |||||||||||
| 4.161.504 | 4.465.968 | 4.544.952 | 4.613.200 | 4.683.300 | 4.792.900 | |||||||||||||||||||